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區(qū)十一屆人大四次會議

發(fā)布時間:2020-09-30 來源: 主持詞 點擊:

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  區(qū) 湘東區(qū) 2018 年全區(qū)和區(qū)級財政預算執(zhí)行情況與 與 2019 年全區(qū)和區(qū)級財政預算草案的報告 ( 書面)

。

。 (2019 年 年 4 月 月 17 日在湘東區(qū)第十一屆人民代表大會第 四 次會議上)

 湘東區(qū)財政局局長

 姚 芳

 各位代表:

 受區(qū)人民政府的委托,我向大會報告 2018 年財政預算執(zhí)行情況和 2019 年財政預算草案,請予審議;并請列席會議的同志提出寶貴意見。

 一、2018 年財政主要工作回顧 2018 年,全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞實現(xiàn)“五個大變樣”,打造“兩地三區(qū)”,“讓湘東人民過得更好”的發(fā)展目標,牢牢把握“主抓項目、強攻工業(yè)”這一工作核心,堅持穩(wěn)中求進總基調,貫徹新發(fā)展理念,落實高質量發(fā)展要求,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,較好地完成了全年財政收支預期目標,預算執(zhí)行情況總體良好。

  (一)

 抓收入促平衡,保障能力再上新臺階 區(qū)十一屆人大四次會議 會 議 材 料 之 十 九

 2

  這一年,全區(qū)財稅部門將提高財稅質量、做實財政收入、增加可用財力作為當年財稅工作重點來抓,財政收入實現(xiàn)質和量的飛躍。破 一是財政總收入突破 20 億元。圍繞 2018 年財政收入預期目標,全區(qū)財稅部門努力克服結構性減稅等政策影響,積極應對國內外復雜經(jīng)濟形勢,依法加強收入征管,加大綜合治稅力度,在全區(qū)各部門共同努力下,2018 年財政總收入完成 20.06 億元。二是 財政質量突破性提高。2018 年,我區(qū)完成稅收收入 16.15億元,占財政總收入比重為 80.5%,比 2017 年提高 10 個百分點。財政收入質量得到改善,可用財力得到提高。

 三是向上爭取資金取得新突破。充分發(fā)揮財政職能,加強政策研究,把握投資方向,廣開渠道爭取各類財政項目資金。2018 年,全區(qū)共爭取上級項目資金 13.22 億元,比去年增長 27.1%,為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

  (二)

 保重點促和諧,民生事業(yè)取得新進展

  這一年,財政支出結構持續(xù)優(yōu)化,在嚴控一般性支出基礎上,多渠道籌措資金,持續(xù)用力改善民生、保障重點項目建設支出、支持打好三大攻堅戰(zhàn)。

 民生工程投入力度增加。2018 年全區(qū)累計投入保障民生資金 68520 萬元,同比增長 8.7%。其中:醫(yī)療保障支出 20693 萬元,社會保險支出 13378 萬元,社會救助支出12044 萬元,教育支出 10109 萬元,住房保障支出 6658 萬元等。其中區(qū)級民生及公共政策配套支出 17203 萬元,同比去年增加7446 萬元,增長 76.3%。

 重點項目建設全力保障。扎實推進“八個全覆蓋”,持續(xù)推進“三院一校一場一路”建設,確保全區(qū) 21 個

 3 重點項目和十大民生工程順利實施。2018 年全區(qū)投入重點項目建設資金 42678 萬元,其中:十大民生工程項目建設保障資金26015 萬元。。

 三大攻堅戰(zhàn)取得明顯成效。嚴格規(guī)范政府舉債和各類融資行為,嚴禁新增違規(guī)舉債,合理制定化解地方政府債務實施方案,積極穩(wěn)妥推進現(xiàn)有債務化解工作;強化財政投入保障,創(chuàng)新財政扶持扶貧政策,建立扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制,支持精準扶貧精準脫貧,2018 年,全區(qū)投入財政專項扶貧資金 1389 萬元,其中區(qū)本級投入 322 萬元,同比增長 39.2%;聚焦打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),支持打好污染防治攻堅戰(zhàn),2018 年,全區(qū)環(huán)境治理支出 28864萬元,支持解決突出環(huán)境問題,加快大氣、水、土壤污染防治,促進生態(tài)環(huán)境質量顯著改善。

 (三)惠企業(yè)促發(fā)展,全面落實減稅降費政策 這一年,我區(qū)聚力增效實施積極的財政政策,大力實施減稅降費。深化增值稅改革,落實降低部分行業(yè)增值稅稅率、統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標準和部分企業(yè)試行期末留抵退稅等三項,2018 年減稅 6443.4 萬元;支持小微企業(yè)發(fā)展,2018 年將減半征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)年應納稅額上限由 50 萬元提高到100 萬元等減稅 1024.7 萬元;支持科技研發(fā)創(chuàng)新,將企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到 75%的政策由科技型中小企業(yè)擴大到所有企業(yè)等減稅 23.1 萬元;排污費改征環(huán)保稅,減少企業(yè)和納稅人負擔 177.3 萬元;及時對已經(jīng)取消收費項目進行鎖定、對減免的收費標準進行調整,督促用票單位不折不扣地落實收費政策,從源頭上遏制違規(guī)收費現(xiàn)象,助力“放管服”改革落地生根。減稅

 4 降費效應持續(xù)顯現(xiàn),對優(yōu)化營商環(huán)境、激發(fā)市場活力、降低企業(yè)負擔等發(fā)揮了重要作用。

。ㄋ模⿵姽芾泶俑母铮涌飕F(xiàn)代財政制度建 設步伐 這一年,財政改革推陳出新。

 一是 啟動預算績效管理 改革 。在編制 2019 年部門預算中,將項目支出全部納入預算績效管理范圍,將預算績效目標作為預算資金安排的重要依據(jù),實現(xiàn)預算安排從重支出向重績效的轉變,在全區(qū)凝聚起“花錢必問效,無效必問責”的廣泛共識。

 二是 全面推行國庫集中支付電子化改革。改變財政資金支付傳統(tǒng)的支付方式,由紙質憑證支付向網(wǎng)絡電子化支付轉變,從跑財政跑銀行向網(wǎng)上操作一鍵支付轉變。

 三是非。

 稅收入征管職責劃轉。與稅務部門共同制定了非稅收入管理系統(tǒng)互聯(lián)互通的業(yè)務技術規(guī)范、數(shù)據(jù)及劃轉項目的征繳業(yè)務流程和規(guī)范,做好非稅收入征管劃轉稅務部門前期準備工作。

 四 是扎實推。

 進其他各項改革。完善預算管理制度,進一步提升預算的全面性、規(guī)范性和透明度;繼續(xù)推進政府采購、政府收支分類、國庫管理、信息化建設等改革,逐步建設現(xiàn)代財政制度。

。ㄎ澹﹪ 監(jiān)管 促規(guī)范,理財水平達到新高度 這一年,財政資金監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。

 積極開展各項監(jiān)督檢查。開展了扶貧資金管理使用情況專項監(jiān)督檢查,制定并出臺了《湘東區(qū)扶貧資金管理辦法》,進一步加強和規(guī)范財政扶貧資金管理。開展了全區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街)“小金庫”專項治理工作,涉及資金已全部整改完成。抓好省委巡視反饋問題整改工作,由區(qū)監(jiān)委牽頭,區(qū)審計局、區(qū)人保局、區(qū)財政局聯(lián)合組織開展了全區(qū)濫發(fā)津貼補

 5 貼、財政專項資金檢查,制定并出臺了《湘東區(qū)專項資金管理辦法》和《關于嚴格執(zhí)行標準發(fā)放政府性獎勵的通知》等。

 嚴守財政資金 投資 評審“ 閥門” 。2018 年共計評審項目 386 個,預算金額 16.16 億元,審減不合理預算資金 1.51 億元,審減率 9.34%。并制定出臺了《湘東區(qū)財政投資項目預算評審管理辦法》,對投資評審范圍、評審流程、送審的資料等進行細化,確保了評審工作的科學性、嚴謹性和規(guī)范性。

 進一步規(guī)范政府采購行為。全年執(zhí)行政府采購項目預算金額 6428 萬元,實際采購 6124 萬元,節(jié)約財政資金 304 萬元,資金節(jié)約率 4.7%。

 穩(wěn)步推進公務消費網(wǎng)絡監(jiān)管平臺建設。以預算控制為龍頭,以支出標準為依據(jù),以預警監(jiān)督為手段,實現(xiàn)“三公”經(jīng)費真實消費、即時監(jiān)控,全程留痕。2018 年“三公”經(jīng)費支出 1414 萬元,同比下降 29%。

 推進財政部門內部控制建設。在財政部門內部進行自我革命、自我監(jiān)督,制定內控工作方案,起草了涵蓋財政核心業(yè)務的相關制度。同時,按照省廳安排,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)內控建設納入?yún)^(qū)級內控范圍,全區(qū) 11 個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街)均成立了內控機構,制訂了內控操作規(guī)程。

 2018 年,我區(qū)財政改革和發(fā)展雖然取得了新的成績,同時我們也清醒地看到,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要表現(xiàn)在:一是財政收入增速趨緩,持續(xù)增長壓力較大;二是財政支出剛性增長快,收支矛盾仍較為突出;三是財政改革還需進一步推進,財政管理的科學化精細化水平還需進一步提升。我們一定高度重視這些問題,在今后工作中積極采取切實可行的措施,努力加以解決。

 6 二、2018 年全區(qū)和區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況 (一)全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況 1.2018 年全區(qū)一般公共預算收入執(zhí)行情況 2018 年全區(qū)完成財政總收入 200570 萬元,同比增加 3894萬元,增長 2.0%。其中完成稅務系統(tǒng)收入 161490 萬元,增長16.5%(原國稅系統(tǒng)收入 114821 萬元,增長 47.2%;原地稅系統(tǒng)收入 46669 萬元,下降 23.1%);完成財政系統(tǒng)收入 39080 萬元,下降 32.7%。全區(qū)一般公共預算收入完成 119770 萬元,同比減少 25657 萬元,下降 17.6%。

 成 一般公共預算收入分項目完成情況是:稅收收入完成 80690的 萬元,完成預算的 77.8% ,下降 7.7% 。其中:

 增值稅完成 45020 萬元,完成預算的 118.7%,增長 34.4%; 企業(yè)所得稅完成 11081 萬元,完成預算的 293.5%,增長193.8%,主要是市下劃萍鋼稅收增加; 個人所得稅完成 1016 萬元,完成預算的 113.4%,下降 5.6%; 城市維護建設稅完成 5483 萬元,完成預算的 116.7%,增長36.1%; 資源稅完成 2695 萬元,完成預算的 13.3%,下降 82.9%; 房產(chǎn)稅完成 547 萬元,完成預算的 109.4%,增長 25.7%; 印花稅完成 816 萬元,完成預算的 65.3%,下降 27.6%; 城鎮(zhèn)土地使用稅完成 1734 萬元,完成預算的 102%,增長6.6%; 土地增值稅完成 610 萬元,完成預算的 10.7%,下降 89%;

 7 車船稅完成 625 萬元,完成預算的 78.1%,下降 19.7%; 耕地占用稅完成 284 萬元,完成預算的 47.3%,下降 45.9%; 契稅完成 10627 萬元,完成預算的 42.2%,下降 44.8%; 環(huán)境保護稅完成 152 萬元,完成預算的 43.4%。

 成 非稅收入完成 39080 萬元,完成預算的 77.7%, ,降 下降 32.7%, ,其中:

 行政事業(yè)性收費收入完成 12814 萬元,完成預算的 65.1%;城市教育附加費收入完成 3422 萬元,完成預算的 131.6%;其他收入完成 22844 萬元,完成預算的 81.1%。

 2.2018 年全區(qū)一般公共預算支出情況 2018 年全區(qū)一般公共預算支出完成 386160 萬元,比上年增支 33892 萬元,增長 9.6%,剔除上級專項追加等完成預算的136.9%。

 支出分項目完成情況是:

 一般公共服務支出 57179 萬元,增長 7%,同口徑比較(下同)完成預算的 127.4%; 國防支出 145 萬元,下降 6.5%,完成預算的 104.3%; 公共安全支出 7225 萬元,增長 35%,完成預算的 120.8%; 教育支出 66420 萬元,增長 19.3%,完成預算的 128.7%; 科學技術支出 11665 萬元,增長 39.3%,完成預算的 119.6%; 文化體育與傳媒支出 3790 萬元,增長 111%,完成預算的54.4%; 社會保障和就業(yè)支出 57215 萬元,下降 43.4%(主要原因是

 8 2017 年安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出 5 億元減少),完成預算的65.6%(主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少); 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 30931 萬元,增長 0.1%,完成預算的 91.5%; 節(jié)能環(huán)保支出 10880 萬元,增長 31.9%,完成預算的 75%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 84158 萬元,增長 451.3%,完成預算的540.1%,主要原因是濱河新區(qū)建設投入安排支出增加; 農(nóng)林水支出 26247 萬元,下降 34.4%,完成預算的 97.4%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少; 交通運輸支出 1094 萬元,下降 75.5%,完成預算的 34.8%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少; 資源勘探信息等支出 3108 萬元,下降 57.7%(主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少),完成預算的 134.1%; 商業(yè)服務業(yè)等支出 480 萬元,下降 46.3%,完成預算的112.5%; 國土海洋氣象等支出 2183 萬元,下降 4.2%,完成預算的278.8%; 住房保障支出 9766 萬元,下降 31%,完成預算的 87.7%; 債務付息及費用支出 5601 萬元,增長 102.5%,完成預算的105.1%; 其他各項支出 8073 萬元,主要是上級專項資金安排支出7923 萬元。

 3.2018 年全區(qū)一般公共預算收支結余、結轉情況

 9 2018 年,我區(qū)一般公共預算收入完成 119770 萬元,加上上級各項轉移支付和專項補助 161015 萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 4306 萬元,調入資金 109956 萬元,上年結余收入 6403 萬元,上年待償債置換一般債券結余 3112 萬元,置換債券轉貸收入4035萬元,新增地方政府債券轉貸收入9060萬元,總收入417657萬元。一般公共預算支出 386160 萬元,加上上解中央、省、市支出 16320 萬元,置換債券還本支出 4035 萬元,補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金 1988 萬元,總支出 408503 萬元。年終滾存結余 9154萬元,其中待償債置換一般債券結余 3112 萬元,結轉下年支出6042 萬元。

。ǘ﹨^(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況 1.2018 年區(qū)本級一般公共預算收入執(zhí)行情況 2018 年,區(qū)本級完成財政總收入 29323 萬元,下降 26.2%。其中:完成稅務系統(tǒng)收入 13905 萬元,下降 42.6%(原國稅系統(tǒng)收入 7525 萬元,增長 24.9%;原地稅系統(tǒng)收入 6380 萬元,下降64.9%);完成財政系統(tǒng)收入 15418 萬元,下降 0.8%。完成一般公共預算收入 24234 萬元,下降 23.4%。

 2.2018 年區(qū)本級一般公共預算支出執(zhí)行情況 2018 年,區(qū)本級一般公共預算支出完成 308326 萬元,同比增長 28.8%,剔除上級專項追加等完成預算的 170.3%。主要支出項目情況:

 一般公共服務支出 15954 萬元,增長 23.2%,同口徑比較(下同)完成預算的 138.1%;

 10 國防支出 133 萬元,下降 14.2%,完成預算的 97.1%; 公共安全支出 7200 萬元,增長 35.5%,完成預算的 161.3%; 教育支出 52093 萬元,增長 38%,完成預算的 136.8%; 科學技術支出 4322 萬元,增長 67.8%,完成預算的 171.3%; 文化體育與傳媒支出 2563 萬元,增長 127.2%,完成預算的103.7%; 社會保障和就業(yè)支出 50430 萬元,下降 42.8%(主要原因是2017 年安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出 5 億元減少),完成預算的81.5%,; 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 30203 萬元,增長 5.3%,完成預算的 103.8%; 節(jié)能環(huán)保支出 7881 萬元,增長 119.2%,完成預算的 147.6%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 82099 萬元,增長 662.7%,完成預算的1685.6%,主要原因是濱河新區(qū)建設投入增加; 農(nóng)林水支出 25592 萬元,下降 3.3%,完成預算的 118.2%; 交通運輸支出 1094 萬元,增長 12.2%,完成預算的 113.8%; 資源勘探信息等支出 3105 萬元,增長 47.4%,完成預算的71.1%,主要原因是科目調整; 商業(yè)服務業(yè)等支出 480 萬元,下降 39.4%,完成預算的112.5%; 國土海洋氣象等支出 2183 萬元,下降 4.2%,完成預算的478.3%; 住房保障支出 9320 萬元,下降 27.1%,完成預算的 107.3%;

 11 債務付息及費用支出 5601 萬元,增長 105.1%,完成預算的63.2%; 其他支出 8073 萬元。

 3.2018 年區(qū)本級一般公共預算結余、結轉情況 2018 年,區(qū)本級一般公共預算收入完成 24234 萬元,加上上級各項專項補助、調入資金、上年結余收入和下級上解收入等283062 萬元,上年待償債置換一般債券結余 3112 萬元,置換債券轉貸收入 4035 萬元,新增地方政府債券轉貸收入 9060 萬元,總收入 323503 萬元。一般公共預算支出 308326 萬元,置換債券還本支出 4035 萬元,補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金 1988 萬元,總支出314349 萬元。年終滾存結余 9154 萬元,其中待償債置換一般債券結余 3112 萬元,結轉下年支出 6042 萬元。

。ㄈ┤珔^(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況 2018 年,全區(qū)基金收入完成 40417 萬元,下降 74.4%,其中:國有土地有償使用收入 40094 萬元,城市設施配套費收入 321 萬元,其他部門基金收入 2 萬元。

 2018 年,全區(qū)基金支出完成 83914 萬元,其中:國有土地有償使用支出 41103 萬元,上級福利和體育彩票收入安排支出860 萬元,新增政府債券轉貸專項收入安排支出 41316 萬元,其他部門基金支出 635 萬元。

 2018 年,我區(qū)基金收入 40417 萬元,加上上級專項補助 1709萬元,上年結轉 1001 萬元,新增政府債券轉貸專項收入 41613萬元,基金收入總計 84740 萬元。本年基金支出 83914 萬元(其

 12 中區(qū)本級支出 37331 萬元,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助支出 4970 萬元,新增政府債券轉貸專項收入安排支出 41613 萬元),上解支出 215 萬元,調出資金 282 萬元,基金總支出 84411 萬元。年終收支相抵,滾存結余 329 萬元。

 (四)社會保險基金收支執(zhí)行情況 2018年,區(qū)本級社會保險基金收入130735萬元,下降21.6%,其中:社會保險費收入 50032 萬元,財政補貼收入 44523 萬元,上級補助收入 29419 萬元,轉移收入 1437 萬元,利息收入 5324萬元。

 2018 年,區(qū)本級社會保險基金支出 97020 萬元,增長 54.7%。其中:社會保險待遇支出 89539 萬元,上解上級支出 7405 萬元。

 2018 年,區(qū)本級社會保險基金收入 130735 萬元,與安排支出 97020 萬元扎差后,收支結余 33715 萬元,加上歷年滾存結余,2018 年年末滾存結余為 197392 萬元。

 (五)

 國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況 2018 年,區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入完成 42613 萬元,區(qū)本級國有資本經(jīng)營支出 3602 萬元,調出資金 39000 萬元,國有資本經(jīng)營預算結余 11 萬元。

 以上是市決算批復前數(shù)據(jù),待市批復后會略有變化。

 三、2019 年全區(qū)財政總預算和區(qū)本級財政預算草案 制 編制 2019 年財政預算的指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進

 13 工作總基調,堅持新發(fā)展理念,堅持高質量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略,做優(yōu)做實財政收入;調整優(yōu)化支出結構,牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制和壓減一般性支出,加大對重點領域支持力度,提高資金配置效率;深化推進財稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財政制度;全面實施預算績效管理,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算管理體系;加強政府債務管理,積極防范化解地方政府債務風險,促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

。ㄒ唬┤珔^(qū)財政總預算 按照全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案以及市下達的預期目標,我們編制了 2019 年度全區(qū)財政總預算草案:全區(qū)財政總收入預期安排 21.06 億元,同比增長 5%;公共財政預算收入預期安排 12.5 億元,同比增長 4.4%。

。ǘ﹨^(qū)本級一般公共預算情況 1. 公共 財政收入預算

 區(qū)本級公共財政預算收入預期安排 27380 萬元,其中:稅收收入 12866 萬元,財政系統(tǒng)收入 14514 萬元。

 2. 財力預算

 區(qū)本級公共財政預算收入 27380 萬元,加上上級補助收入29318 萬元(含一般性轉移支付收入 16400 萬元,提前告知中央、省專項補助 12918 萬元),下級上解收入 4456 萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村中小學教師經(jīng)費上解收入 23282 萬元,調入資金 2934 萬元,置換債券轉貸收入 5441.6 萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金和向上爭取資金等 72905 萬元,再減去上解省支出 6677 萬元,2019 年區(qū)

 14 本級財力為 159039.6 萬元。

 3. 公共財政支出預算 2019 年區(qū)本級一般公共預算支出安排 159039.6 萬元,同比增長 43.7%,主要是上級提前下達轉移支付資金增加和本級民生及公共政策配套等項目安排支出增加。主要項目安排情況:

 一般公共服務支出 16581.3 萬元,按同口徑計算(下同),增加5270.6 萬元,增長 46.8%; 國防支出 79.7 萬元,減少 57.6 萬元,下降 42%; 公共安全支出 8464.4 萬元,增加 4502.5 萬元,增長 113.6%,主要是部門非稅收入安排支出增加; 教育支出 38857.5 萬元,增加 3207 萬元,增長 9%; 科學技術支出 3304.3 萬元,增加 1004.2 萬元,增長 43.7%; 文化旅游體育與傳媒支出 2102.1 萬元,增加 324.2 萬元,增長 18.2%; 社會保障和就業(yè)支出 37374 萬元,增加 10233.2 萬元,增長57.5%,主要是民生項目配套支出增加; 衛(wèi)生健康支出 14572.4 萬元,增加 3444.4 萬元,增長 43.3%; 節(jié)能環(huán)保支出 1168.3 萬元,增加 342.7 萬元,增長 41.5%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 5155.1 萬元,增加 832.3 萬元,增長 19.3%; 農(nóng)林水支出 9268.9 萬元,增加 1895.3 萬元,增長 25.6%; 交通運輸支出 648 萬元,增加 160.8 萬元,增長 33%; 資源勘探信息等支出 2590.8 萬元,減少 748.9 萬元,下降22.4%,主要是部門非稅收入安排支出減少;

 15 自然資源海洋氣象等支出 1503.7 萬元,增加 1065.9 萬元,增長 243.5%,主要是部門非稅收入安排支出增加; 住房保障支出 1262.1 萬元,減少 349.9 萬元,下降 21.7%; 災害防治及應急管理支出 1558.7 萬元,增加 933.5 萬元,增長 149.3%; 債務還本付息支出 12948.3 萬元(其中債券還本支出 5441.6萬元,利息支出 7506.7 萬元),增加 4090.9 萬元,增長 46.2%; 預備費及其他支出 1600 萬元。

 (三)區(qū)本級政府性基金收支預算 區(qū)本級基金預算總收入預期安排 34332 萬元。其中:國有土地使用權出讓收入 34282 萬元,其他各項基金收入 50 萬元。

 區(qū)本級基金預算支出安排 34332 萬元。其中:國有土地使用權出讓支出 34282 萬元,其他各項基金支出 50 萬元。

。ㄋ模┥鐣kU基金收支預算 區(qū)本級社會保險基金收入預期安排 93186 萬元,增長 21%。其中:社會保險費收入 40418 萬元,財政補貼收入 45137 萬元,轉移收入 1052 萬元,利息收入 4578 萬元。

 區(qū)本級社會保險基金支出安排 98966 萬元,增長 17.3%。其中:社會保險待遇支出 95137 萬元,上解上級支出 1633 萬元,轉移支出 85 萬元。

 區(qū)本級社會保險基金收入預期安排 93186 萬元,安排支出98966 萬元,扎差后,收支結余-5780 萬元,加上歷年滾存結余,2019 年年末滾存結余預算為 191612 萬元。

 16 (五)國有資本經(jīng)營 收支預算 2019 年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預期安排 4000 萬元,支出預算安排 4000 萬元。

 (六)區(qū)直部門預算情況 況 1. 區(qū)直部門預算情況 按部門零基綜合預算編制部門預算,區(qū)本級 2019 部門預算支出 71198.1 萬元,其中人員支出 49527.1 萬元,公用支出 1858.5萬元,部門經(jīng)常性業(yè)務預算支出 7975.4 萬元,部門非稅收入安排成本性和項目支出 11837.1 萬元。

 2. 重點審查部門預算情況 按照區(qū)人大常委會要求,今年重點審查區(qū)水利局和區(qū)衛(wèi)健委2019 年部門預算草案,兩個部門本級及所屬單位收支預算總體安排情況如下:

、 區(qū)水利局部門預算 收入預算 1469.7 萬元。其中:財政撥款收入 1017 萬元,其他收入 452.7 萬元。

 支出預算 1469.7 萬元。按支出項目類別劃分:基本支出 456.5萬元(包括工資福利支出 409.7 萬元、商品和服務支出 38.6 萬元、對個人和家庭的補助 8.2 萬元);項目支出 1013.2 萬元(包括工資福利支出 115.2 萬元,商品和服務支出 850.3 萬元、對個人和家庭的補助 6.7 萬元,其他資本性支出 5 萬元,其他支出 36 萬元)。按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 47.9 萬元,衛(wèi)生健康支出 19.5 萬元,住房保障支出 24.5 萬元,農(nóng)林水支出 1374.8

 17 萬元,自然資源海洋氣象等支出 3 萬元。

 ② 區(qū)衛(wèi)健委部門預算 收入預算 869 萬元。其中:財政撥款收入 733.6 萬元,其他收入 135.4 萬元。

 支出預算 869 萬元。按支出項目類別劃分:基本支出 561 萬元(包括工資福利支出 508.6 萬元、商品和服務支出 41.4 萬元、對個人和家庭的補助 11 萬元);項目支出 308 萬元(包括工資福利支出 9 萬元、商品和服務支出 299 萬元)。按支出功能科目劃分:社會保障與就業(yè)支出 58.5 萬元,衛(wèi)生健康支出 780.9 萬元,住房保障支出 29.6 萬元。

。ㄆ撸2019 年財政工作安排 2019年,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不忘初心,牢記使命,全力推進“五型”政府機關建設,努力打造“創(chuàng)新、創(chuàng)造,精明、精準,公正、廉政”“六個財政”,為全區(qū)打造“兩地三區(qū)”、實現(xiàn)“五個大變樣”而不懈奮斗。重點做好以下工作:

 1. 強化生財理財,著力穩(wěn)增長、提質量。

 一是加大財源培植力度。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度,積極支持陶瓷產(chǎn)業(yè)基地建設;加大土地收儲力度,積極做好政府融資工作,支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)加大土地收儲力度,為后續(xù)發(fā)展積蓄能量;大力推進重點工程項目建設,充分包裝推介項目,吸納社會資本投入,加大金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展力度;充分發(fā)揮財園信貸通、惠農(nóng)信貸通和省信用擔保公司等平臺作用,幫助企業(yè)解決融資難題,支持實體企業(yè)發(fā)展。

 二是加強收

 18 入征管。加強與稅務部門及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街)的溝通協(xié)調,做好稅源測算、落實和監(jiān)控,提高稅收的預見性,努力實現(xiàn)財政收入均衡入庫;加大綜合治稅力度,發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,采取有效措施,加強重點行業(yè)稅源管理,減少中間環(huán)節(jié),提高稅收征管效率,保障稅收穩(wěn)定增長。

 2. 強化支出管理,著力調結構、惠民生。

 一是繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。妥善處理地方政府存量債務,嚴格控制新增隱性債務,如期完成隱性債務風險化解年度目標,切實防范債務風險;全力支持精準脫貧,加強扶貧資金績效管理,推進涉農(nóng)資金整合,提高扶貧項目資金效益;統(tǒng)籌資金、政策繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn),大力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

 二是全力以赴保障和改善民生。集中辦好涉及群眾切身利益的民生實事工程,增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感,同時,支持區(qū)內重點項目建設,促進社會事業(yè)有序發(fā)展。

 三是政府帶頭過“ 緊日子”。

 。嚴格控制和壓減一般性支出,從嚴安排“三公”經(jīng)費預算,把錢花在刀刃上。在控制和壓減一般性支出的同時,加大對基層財政的轉移支付力度,增強基層政府保工資、保運轉、保基本民生的能力。

 四是加強預算執(zhí)。

 行管理。硬化預算執(zhí)行約束,嚴格執(zhí)行按規(guī)定批復和下達的預算,從嚴控制預算調劑事項,規(guī)范預備費、超收收入使用管理。加快盤活財政存量資金,將難以支出的預算資金統(tǒng)籌調整用于其他急需資金支持的領域。加強財政暫付款管理,及時清理暫付款項目。

 3. 強化改革引領,著力強管理、求突破。

 一是建立健全以預算編制為龍頭,以績效管理為核心,投資評審、政府采購、資產(chǎn)

 19 管理、國庫集中收付、監(jiān)督檢查、內部控制、績效評價等各環(huán)節(jié)協(xié)調聯(lián)動的現(xiàn)代財政制度,提升財政綜合管理效能。

 二是繼續(xù)落實積極的財政政策,推進實質性減稅降費。全面實施修改后的個人所得稅法及實施條例,落實好 6 項專項附加扣除政策,減輕居民負擔;深化增值稅改革,降低部分行業(yè)增值稅稅率,繼續(xù)對小微企業(yè)實施普惠性稅收減免;加快財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理系統(tǒng)實施,推進非稅收繳改革,同時,清理規(guī)范收費項目,加大對亂收費查處力度。

 三是加快推進國有資產(chǎn)管理改革,強化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理,推動不同主管部門之間的資產(chǎn)共享共用和資產(chǎn)調劑,切實盤活資產(chǎn)存量,提高資產(chǎn)使用效率。

 四是健全公共財政預算體系,加強陽光財政建設,推進全區(qū)各部門單位“三公”經(jīng)費、項目資金、預決算公開,強化財政資金的社會監(jiān)督。

 五是深入推進國庫集中支付電子化改革,完善政府綜合財務報告制度,加強會計管理工作等各項改革事項。

 4. 強化隊伍建設,著力抓學習、強能力。創(chuàng)新學習方式,制定“走出去、請進來”的學習機制,推薦一批干部參加中央、省、市、區(qū)的集中學習,聘請教授進單位授課,使全體機關干部對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,內化于心、外化于行,自覺樹立“四個意識”、堅定“四個自信”。鼓勵干部職工參加學歷教育、技術職稱考試,進一步提升財政干部理解力、執(zhí)行力、操作力,為新時代財政改革發(fā)展提供堅強保證。

 各位代表,新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨,責任更加重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,積極接受區(qū)人大

 20 的依法監(jiān)督,認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議,面對壓力和挑戰(zhàn)不退縮,面對困難和矛盾不回避,用鐵的擔當和苦干、實干,把區(qū)委、區(qū)政府交辦的事情完成好,把群眾的利益保障好,為讓湘東人民過得更好做出積極貢獻!

 21

  大會秘書處

 2019 年 4 月 16 日

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