貢嘎縣機關后勤服務中心
發(fā)布時間:2020-11-05 來源: 調研報告 點擊:
貢嘎縣 機關后勤服務中心 7 2017 年度部門決算
主要職責
(一) 貫徹執(zhí)行國家、區(qū)、市、縣關于公務接待、車輛管理相關規(guī)定和制度。
(二) 負責全縣公務接待管理工作。
(三) 負責全縣公務用車規(guī)范化管理。
(四) 負責全縣會務保障。
(五) 負責對保潔員保安的教育管理。
(六) 完成縣委、人大、政府、政協交辦的各項工作。
內設機構
貢嘎縣機關后勤服務中心不內設機構單位。
人員編制
貢嘎縣機關后勤服務中心核定編制總數 18 名,其中:行政編制 4 名,事業(yè)編制 14 名,實有人數 34 名。
一、7 2017 年度財政撥款收支決算總體情況說明
一般公共預算基本支出 5739628.92:元,其中工資福利支出:3843239.08 元,公用經費、機關事務、車輛維保財政預算:1896389.84 元,其中辦公費:82461 元,印刷費:22539元,手續(xù) 300 元,水費 49999.55 元,電費:127080 元,郵電費:53327 元,維修(護)費:180000 元,差旅費 84816
元,公務接待費:1020 元,勞務費:129550 元,生活補助:10000 元,公務用車運行維護費:1112549.29 元,其他商品和服務支出 27798 元,辦公設備款 14950 元。
、 二、7 2017 年度一般公共預算當年財政撥款 支出決算情況說明
(一)一般公共預算當年財政撥款決算規(guī)模變化情況與上年決算數同口徑比較。
公用經費年初預算與上年持平。
。ǘ┮话愎差A算當年財政撥款決算結構情況說明金額及占比率。
公用經費財政預算:
一般公共預算基本支出 5739628.92:元,其中工資福利支出:3843239.08 元,占 66.9%,公用經費、機關事務、車輛維保財政預算:1896389.84 元,占 33.04%,其中辦公費:82461 元,占 4.3%,印刷費:22539 元,占 1.18%,手續(xù) 300元,占 0.02%,水費 49999.55 元,占 2.6%,電費:127080元,占 6.7%,郵電費:53327 元,占 2.8%,維修(護)費:180000 元,占 9.49%,差旅費 84816 元,占 4.47%,公務接待費:1020 元,占 0.05%,勞務費:129550 元,占 6.8%,生活補助:10000 元,占 0.52%,公務用車運行維護費:1112549.29 元,占 58.66%,其他商品和服務支出 27798 元,占 1.46%,辦公設備款 14950 元,占 0.78 %,。
三 、7 2017 年“三公” 經費決算情況說明
。ㄒ唬2016 年接待費 2000 元,2017 年接待費 1020 元,減少 980 元,減少比例為 51%。
。ǘ┸囕v 22 臺,2016 年公務用車運行維護費 1078000元。2017 年公務用車運行維護費 1112549.29 元。增加34549.29 元,增加比例為 10.3%。
(三)2017 年公務用車運行維護費增長原因:因 2017 我后勤增加了 2 臺車輛(舊車),因此導致公務用車運行維護費增加。
四 、7 2017 年度 收支 決算情況總體說明
貢嘎機關后勤服務中心本著年初做好單位內部的各類費用支出預算,沒有預算就沒有支出的原則,嚴格執(zhí)行《預算發(fā)》,做到了收支平衡。
五 ,7 2017 年度收入決算情況說明
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,按照縣委、政府的要求,貢嘎縣機關后勤服務中心 2017年度收入來源是財政撥款款項。
六 六 7 2017 年度支出決算情況說明
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,按照縣委、政府的要求,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,并且單位領導重視支出,2017 年支出決算情況主要是單位干
部職工工資福利和日常公用經費,以及機關事務,車輛維保費。
貢嘎縣機關后勤服務中心 2018 年 5 月 15 日
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